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老师你好,单位在23年发生一笔业务招待费,25你查出招待超标,收到退回给公司的招待费怎么做账

2025-04-18 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 16:25

借:银行存款
贷:利润分配-未分配

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快账用户7721 追问 2025-04-18 16:25

老师,得走以前年度调整损益吗?

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齐红老师 解答 2025-04-18 16:26

如果你们是企业准则就用以前年度

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快账用户7721 追问 2025-04-18 16:29

老师,我们是小企业准则,是直接就走利润分配吗?不能走营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2025-04-18 16:29

是的, 是的,直接走利润分配就可以

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快账用户7721 追问 2025-04-18 16:34

好的,谢谢老师

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快账用户7721 追问 2025-04-18 16:39

还有一个问题,老师,由于天气原因工地的彩钢顶刮落砸坏个人的汽车,该怎么做账

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齐红老师 解答 2025-04-18 16:39

计入营业外支出就可以了

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快账用户7721 追问 2025-04-18 16:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-18 16:44

不客气,很高兴帮你

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按上面两个标准的较低者
2023-08-09
招待费正常做管理费用,开办费汇算性要按发生额的60%税前扣除。
2024-01-22
你好,你这个相当于是赠送的 借:销售费用 贷:主营业务收入 增值税进项转出 只要一个出库单就可以的
2020-11-03
你好,你可以入账,但是没有发票,不能税前扣除。
2024-06-04
你好,这种情况就是得在汇算清缴的时候才能调整
2024-01-08
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