你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的?
南湖公司库存限额为5000元,1月份发生下列经济业务(1)8日,采购员张瑶借支差旅费3500元,以现金给付。(2)12日,从银行提取现金3000元,补充库存现金限额。(3)15日,向某农户出售产品,价款为6000元,增值税税额为780元,已收到现金(4)15日下午,向银行送存现金6000元。(5)20日,采购员报销差旅费3000元,差额退回。(6)25日,以现金500元购买办公用品。(7)31日,盘点库存现金发现短缺1000元。(8)经查明,上述现金短缺系出纳人员工作差错,由出纳人员李磊赔偿,款项尚未收到。要求:根据上述经济业务,编制会计分录。
资料:南湖公司库存限额为5000元,1月份发生下列经济业务(1)8日,采购员张瑶借支差旅费3500元,以现金给付(2)12日,从银行提取现金3000元补充库存现金限额(3)15日,向某农户出售产品,价款为000元,增值税税额为780元,已收到现金。(4)15日下午,向银行送存现金6000元。(5)20日,采购员报销差旅费3000元,差额退回。(6)25日,以现金500元购买办公用品。(7)31日,盘点库存现金发现短缺1000元。(8)经查明,上述现金短缺系出纳人员工作差错,由出纳人员李磊赔偿,款项尚未收到要求:根据上述经济业务,编制会计分录。
【资】B公司为增值税一般纳税人,20*1年12月份发生了加下业务(12日,采购材料一批,买价20000元,运杂费300元,增值税)400元,款项东文付材料已经验收入库2)8日,售材料一批,增值税专用发票注明售价3000元,增值税510元,收到商汇票一张3)13日,车间生产产品领用原材料46800元(4)18日,以银行存款4990元支付行政部门电话费(5)19日,收到投资者投入资本100000元,存入银行(6)25日,从银行提取现金10000元,备用(7)27,采购员出差预支差旅费3000元,已用现金支付(8)31日,计提本月短期借款利息6000元(9)31日,结转本月已售材料成本1800元(10)31日,公司按规定分配给投资者现金胶利50000元,款项尚未支付
实训资料:-、某企业2021年4月发生的经济业务如下:日,从银行借款200000元,期限3年,已存入银行。2)3日,购入材料-批,价值50收人库,货款以银行存款支付。(3)5日,从银行提取现金1000元备用。(4)6日,采购员王平出差,预借差旅费5000元,以现金支付。5)9日,购入设备一台,价款35000元,增值税税额4550元,均以银行存款支付,设备已交付使用。(6)本月仓库发出材料如下:生产A产品领用材料40000元,生产B产品领用材料30000元,车间一般消耗领用材料5000元,企业行政管理部门]领用材料2000元(7)10日,销售A产品--批给甲公司,销货款100000元,增值税税率13%,价税款均未收到,该批A产品实际成本为60000元。(8)12日,采购员王平出差回来报销差旅费3800元,现金余款1200元退回。(9)14日,用银行存款支付产品广告费,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为1200元。(10)15日,收到10日销售A产品的货款,存入银行。(11)20日,以现金支付违约金500元。(12
实训资料:-、某企业2021年4月发生的经济业务如下:日,从银行借款200000元,期限3年,已存入银行。2)3日,购入材料-批,价值50000元,税率13%,材料已验收人库,货款以银行存款支付。(3)5日,从银行提取现金1000元备用。(4)6日,采购员王平出差,预借差旅费5000元,以现金支付。5)9日,购入设备一台,价款35000元,增值税税额4550元,均以银行存款支付,设备已交付使用。(6)本月仓库发出材料如下:生产A产品领用材料40000元,生产B产品领用材料30000元,车间一般消耗领用材料5000元,企业行政管理部门]领用材料2000元(7)10日,销售A产品--批给甲公司,销货款100000元,增值税税率13%,价税款均未收到,该批A产品实际成本为60000元。(8)12日,采购员王平出差回来报销差旅费3800元,现金余款1200元退回。(9)14日,用银行存款支付产品广告费,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为1200元。(10)15日,收到10日销售A产品的货款,存入银行。(11)20日没有
所得税税负率=所得税/营业收入 这里的所得税是指享受减免后的税额还是减免前的税额
请问:注销个人的一般纳税人公司需要怎么处理?公司自成立三年以来无收入无债务.只产生各种费用如租房,工资,买空调电脑等入了固定资产科目,交社保,是否要把资产负债表平掉?如何平?利润表呢?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
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