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老师,单位20年11月份预付了家具款,12月份开的发票,今年1月才把发票拿过来,税已经报完了单位是简易征收计税,现在这个家具固定资产我应该怎么入账

2021-01-11 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 12:26

您好 借:固定资产 贷;预付账款

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快账用户4585 追问 2021-01-11 12:27

我还用汇算清缴的时候调报表吗

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齐红老师 解答 2021-01-11 12:29

不用汇算清缴的时候调报表

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快账用户4585 追问 2021-01-11 12:32

那这个月还用计提折旧吗

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齐红老师 解答 2021-01-11 12:33

次月开始计提计提折旧

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快账用户4585 追问 2021-01-11 12:34

那您的意思就是这个跨年的固定资产我就正常入账就可以,什么都不用调?

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齐红老师 解答 2021-01-11 12:35

是的 因为就一个月 如果是金额比较大的话 调整比较合适

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快账用户4585 追问 2021-01-11 12:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-11 12:38

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:固定资产 贷;预付账款
2021-01-11
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2022-09-08
你好,费用本是去年的不用做调整,发票放到去年凭证后就行
2024-04-09
同学你好。一般不需要的哈 如果金额是准确的 不是暂估款的话。
2024-04-09
同学,你好 那你需要在12月份作无票收入
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