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老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢

2022-09-08 07:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 07:27

您好,您八月份开的还是需要做账的

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快账用户9898 追问 2022-09-08 07:28

怎么写分录呢?老师

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齐红老师 解答 2022-09-08 07:29

开票的时候借应收账款 贷收入 红冲做负数就行了

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快账用户9898 追问 2022-09-08 07:30

我原来已经做了收入了的

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齐红老师 解答 2022-09-08 07:31

是的,你开票了,一正一负就是没发生一样吗

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快账用户9898 追问 2022-09-08 07:32

哦。明白了。那9月份我红冲的发票分录怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2022-09-08 07:33

按照之前做的会计分录做负数就行

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快账用户9898 追问 2022-09-08 07:35

明白了,新开具的发票就正常做分录就可以了对吧?

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齐红老师 解答 2022-09-08 07:36

对的,没错就是这个意思

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快账用户9898 追问 2022-09-08 07:36

好的,非常感谢祝中秋节快乐!

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齐红老师 解答 2022-09-08 07:37

谢谢您,帮忙给个五星好评

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快账用户9898 追问 2022-09-08 07:37

好滴,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-08 07:38

好的,好的,多谢多谢多谢了

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您好,您八月份开的还是需要做账的
2022-09-08
学员你好,可以要回来作废重开,等对方付款时再开具
2022-08-31
同学你好 对的 算到今年的营业收入
2022-05-09
如果是去年的业务就算去年的收入 借银行存款6万,贷应收账款6万,金额红字 新开的发票借应收账款等  贷以前年度损益调整  应交税费
2022-05-09
同学你好,需要做分录,贷,主营业务收入,负数,贷,主营业务收入,正数。
2022-09-14
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