你好 ;你小规模企业的话 ;超过了就得全额缴纳增值税了。 你现在都1月了。 你不好处理的。
老师,我们是定额的,“一般是季报 普票 只要季度不超过8316*3即可 季度超了8316*3 不超30万 只交个税 其他税补交 超了30万 都需要缴纳 不含税销售额*税率” 引号是昨天老师回答的, 现在我要问下 不超30万只交个税,税率是多少?怎么算呢
老师,我想问一下,客户要求开票金额和代开发票不超过30万元,现在已经超过30万元需要缴税了,有什么办法补救吗
老师,我想问一下,个体户全部开的普票,一个季度不超过30万,需要缴纳个人所得税和印花税吗?
老师,您好。小规模纳税人,季度代开发票和自开发票合计超过30万,则需要缴纳增值税,分别填写在2栏、3栏,即使自开金额没有超过30万也应该填写在自开发票3栏;如果代开和自开合计没有超过30万,则代开填写在代开栏第2栏,并且缴纳增值税,自开填在免税销售额下的第10栏,免交增值税。对吗?
请问老师公司有一张销售发票本来是要作废的,当时作废程序已经操作了,可是现在汇总上报时发现还没有作废,小规模一个季度已经超过30万了,要缴增值税了,现在有什么补救办法不去缴增值税吗?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
老师,那现在就是没有办法了吗
你好是的。 你应该 12月末的时候注意核对清楚。