先计提,然后核销 借:资产减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款
收不回来的其他应收款,没有计提坏账,可以这样做分录吗? 借:管理费用-坏账损失 货:其他应收款
应收账款跟其他应收款在没计提坏账准备的情况下发生了坏账收不回来,是直接进管理费用?
我有一笔其他应收款收不回来了,我可不可以直接做借:营业外支出-坏账损失 贷:其他应收款
老师我们发生一笔其他应收款收不回耒,以前己捉坏账,借信用减值损失,货坏账准备,那现在做,应该借坏账准备货其他应收对吗
老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗?
老师,我12月份收到一笔1500记账费,现在客户要退费500元,请问我银行转出的时候备注什么,这个科目我怎么处理
老师,收到的发票,税收分类编码不太符合业务内容,要紧吗?
老师劳务公司一般纳税人的税率是6是吗?
物业公司现金实现制核算,工作流程是怎样的?存在应收款科目吗?
给员工申报奖金的时候一部分申报了一次性奖金 另一部分合并申报了 有什么风险吗 发的时候有什么需要注意的吗
根据《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》,非营利性医疗机构按照国家法规的价格取得的医疗服务收入免征企业所得税。但税局一直要本门诊部按事业基金为基数缴纳企业所得税?这个不正确吧?
假如2025年一共发放申报了包括2024年的3个月在内的一共15个月的工资,要交个税么?本来每个月都不超5000,不需要交的。去年三个月工资 25年一起发合并在一起超了。
老师,新成立的公司,给员工增员社保,是不是需要开户,需要去现场吗
老师好,我们有一个公司和一间个体户(不同法人),两者的业务都是一样的是住宿行业,我们可不可以就是以公司的名义向个体户去采购他的住宿服务?售卖价跟采购价格如何去定?算关联交易吗?
老师我有个餐饮费1月10号4700开业的,1月13号又有个2780,我写什么明目?都是开票是餐饮票。主要是要配合审察
那汇算清缴时要调整吗?
实际损失不需要纳税调增的