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老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗?

2024-10-22 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-22 15:15

是的,就是那样做的哈

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快账用户8597 追问 2024-10-22 15:16

好的好的,谢谢老师指导

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齐红老师 解答 2024-10-22 15:16

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
是的,就是那样做的哈
2024-10-22
你好,不对的。借,信用减值损失。贷,坏账准备。 借,坏账准备。贷,应收账款 信用减值损失月末结转到本年利润。
2024-10-23
如果题中有说 冲回以前计提的坏账准备 则需要做最后一个分录
2020-08-22
你好,第一笔计提的不用做,你收回来志红冲第二个分录就可以了,第一个分录继续挂在账上。
2021-08-06
坏账准备会计分录 1、企业提取坏账准备时, 借:信用减值损失 贷:坏账准备 2、企业对于确实无法收回的应收款项时, 借:坏账准备 贷:应收账款/其他应收款等 3、已确认并转销的应收款项以后又收回时, 借:应收账款/其他应收款等 贷:坏账准备 同时, 借:银行存款 贷:应收账款/其他应收款等
2021-04-08
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