同学,你好 备注:退款 之前的分录红冲500
老师,请问我在一月份的时候把同事领取备用金购买商品做了其他应收款科目,二月份的时候同事把备用金购买的东西开了发票,因为这个备用金是代客户购买的产品,我现在需要怎么处理记账凭证
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
请问老师,这个月向客户收了一笔落宗费70元,应该如何入账?借:银行存款70贷:什么科目比较好。因为这笔钱到时候要交给测绘公司的
老师,您好!请教一下公司现在收了客户通过对公账户转的一笔5万的培训费,由于相关问题需要退回原公户3万元,这笔费用是去年10月份收的,现在要退三万怎么处理呢?对方客户无法退回原发票
老师,请问一下我9月份转给客户8908,但是客户没有开票,后面我让客户补票给我,是12月份开的,我应该怎么来做账呢?当时9月份转这笔款的时候我是做借:主营业务成本8908,贷:银行存款8908,我现在怎么来更正?
老师,找到22年运输发票当时未入账,现在怎么入账,谢谢
我替总经理借了8000的工资,挂我的备用金,现在工资系统发工资到总经理卡上,他转我8000,我再还进去8000,除了这个方法,还有其他办法吗 就是他工资直接少发8000,可以充我的备用金吗?
为什么税务局上的开票总额度减去已开的发票 与剩余开票额度对不上
一般纳税人预缴税款有优惠吗
小规模纳税人预缴税款有优惠吗
公司食堂为外包的,每天伙食费职工个人缴纳一部分,公司补助一部分,月底统一跟食堂结算。员工会先往饭卡充值一部分钱。这所有涉及的会计分录怎么写
来回转账银行叫作什么操作
57500元地暖入网费摊销多久合理
你好老师,给业务员报销是实报实销好还是按规定130+50元报销合理,就是业务员出去跑业务,我们公司定的是住宿130吃饭50元,那我们是实报实销好还是按照这个标准报。
老师您好,请问一下怎么变出一份老板一下能看出来的报表?我们要分红老板想看未分配利润怎么出来的。