同学你好 这个可以的哦
老师好,20年做的坏账: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款 现在21年又收到款了,该怎么做账呢? 借:其他应收款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:其他应收款
老师,以前计提坏账准备的时候是借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款,那我现在收到款了,冲减以前的坏账准备可以直接借资产减值损失—坏账准备,贷坏账准备—应收账款(都填负数)这样可以吗
老师,我们公司有一笔坏账,是应收账款,收不回来了,对方公司注销了,我想做 借:资产减值损失 贷:坏账准备。 借:坏账准备, 贷:应收账款/其他应收款。 我们是企业会计准则,没有资产减值损失和坏账准备,我应该在哪里添加?
老师我们发生一笔其他应收款收不回耒,以前己捉坏账,借信用减值损失,货坏账准备,那现在做,应该借坏账准备货其他应收对吗
老师,前期计提的坏账准备,现在能收回,先做借 应收账款,贷 坏账准备,那信用减值损失能要充回吗
想问一下,印花税每季度一定要报吗,电子税务局说我逾期申报
老师 我想问下 企业是制造业 在前期投入阶段买了些零星的小工具,帐上我应该记在哪里
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
采购合同已经签订好了,但是采购发票还没开,我可以按照合同直接入账 不做暂估吗?
老师你好,2863.4元,8个点的税款算出来应该是多少?
销售发票后面一定要附出库单吗
内账要怎么做?
继续上个问题,还是不知道怎么处理
我们是一家房地产公司,19年发票多开了,现在客户要办不动产证,合同上的金额和发票不一致怎么办
给顾客优惠500元发票怎么开,500元顾客用抽奖券抵
那如果年底计捉其他应收款坏账总额里不含这笔呢?怎么处理,还是可以从总额里减
可以从总额里减的