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老师!职工福利收到了进项专票,当月已经抵扣,并且当月做了,这样的转出分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对吗?

2021-01-07 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 17:53

您好,借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出

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快账用户9466 追问 2021-01-07 17:55

那我把以前做的做冲销后再做可以吗?还有年底结转怎么做分录?

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齐红老师 解答 2021-01-07 17:56

您好,是的,可以i这样的呢 结转,冲未交增值税

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快账用户9466 追问 2021-01-07 17:58

是借:应交-进项转出,贷:应交末交增值税吗?

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齐红老师 解答 2021-01-07 17:58

您好,是的,是这样的呢

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快账用户9466 追问 2021-01-07 18:02

那这个结转到未交增值税后还要交税吗?

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快账用户9466 追问 2021-01-07 18:04

我的进项税额有余额的?

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齐红老师 解答 2021-01-07 18:06

进项转出是需要的呢

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快账用户9466 追问 2021-01-07 18:08

老师!我还是没明白,能把整个一个分录写给我看一下吗!

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齐红老师 解答 2021-01-07 18:09

借:管理费用-福利费 贷:应交增值税-进项税转出 借:应交-进项转出 贷:应交末交增值税 借:应交末交增值税 贷:银行存款

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