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老师您好,我想问一下进销项税的账务处理。收到进项税发票时,怎么处理?开出销项税发票时怎么处理?然后进销项抵扣时怎么处理?交税时怎么处理?

2021-01-07 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 12:36

你好  借费用 或者成本进项税贷银行存款。 开出去 :借银行存款贷主营业务收入   销项税       月末结转 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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快账用户3498 追问 2021-01-07 12:41

如果转出未交增值税科目余额在借方,那就代表有留底的税额,是怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2021-01-07 12:43

 是的。 留抵了就不做处理。 在转出未交增值税借方放着就行了。  

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快账用户3498 追问 2021-01-07 12:48

那现在年底了,也不用做处理吗?我看会计科目里有一个什么留抵税额

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齐红老师 解答 2021-01-07 12:57

 你好 是的; 放着就行了。  

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