可以 具体的什么业务的
跨年抵扣的进项税额转出的账务处理,怎么做账
老师您好,我想问一下进销项税的账务处理。收到进项税发票时,怎么处理?开出销项税发票时怎么处理?然后进销项抵扣时怎么处理?交税时怎么处理?
老师,想问一下,进项税额转出可以跨月处理吗?账务上怎么做处理?报税的时候怎么处理呢?
老师,请问下进项税额转出的账务处理怎么做
请问下老师,进项红字发票报税的时候要做进项转出吗,转出后要怎么做账处理呢
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
工程机械类的,就是开具的红字发票
红字发票借:主营业务收入,贷:应收账款 应交增值税进项税额转出(红字)
你好,你单位开出去的吗?你怎么做了主营业务收入?
哦,我记错了,是借:库存商品,应交增值税进项税额转出,贷:应付账款
是7月对方给我们开的发票,我们做进项税额抵扣了,然后8月份这张发票冲红,所以做进项税额转出
借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付 现在借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
那报税的时候呢?我发现进项税额转出那里我删不掉数字
为啥不对 不是你信息表的吗
不是不对啊,我的意思是,这笔进项税额转出,可不可以跨期做处理,也就是这个月报税的时候不报这笔进项税额转出
也就说怎么做处理,我这个月不想交那么多税,这比放在下个月,我多放点进项
不可以 信息表在哪个月份 就在哪个月份进项转出
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快