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老师好!我在11月份开具了117万增票,当月也做了收入,后来发现金额开错,在12月份红冲了,请问,我12月份该怎样处理这笔业务?谢谢您!

2021-01-06 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-06 15:21

借应收账款,负数贷主营业务收入负数应交税费负数 开了负数发票

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借应收账款,负数贷主营业务收入负数应交税费负数 开了负数发票
2021-01-06
同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程
2021-01-20
你好,你当月的正数收入加负数收入合计是多少?
2020-12-23
同学你好 这个直接冲减了,不填写
2020-10-14
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
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