咨询
Q

您好老师,航天税盘维护费,入账 借:管理费用 贷:银行存款 1、请问全额抵减怎么写分录?2、当期有几笔主营业务收入(没有给客户开销项发票)货款已收到,本来准备挂无票收入交销项税,但当期没有收到进项发票,请问该笔业务如何入账,入:借:银行存款 贷:预收账款 下月收到进项发票在冲预收挂收入可否?

2021-01-05 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 22:32

1,借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 2,有收入了就要确认收入交增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 进项发票没到的话,暂估入库结转成本

头像
快账用户5125 追问 2021-01-05 22:36

一共就6000元左右下月挂收入不行吗? 暂估结转成本金额布确定下月需要红冲吗

头像
齐红老师 解答 2021-01-05 22:44

您好,因为会计上要按权责发生制来入账的,如果你们确实销售出去了在当期,那当期就是要确认收入和成本的 下月红冲暂估再按发票金额入账

头像
快账用户5125 追问 2021-01-06 09:35

老师 ,在财务系统红冲凭证分录怎么写呀?下月红冲之后在把这笔收入重新结转成本录一个结转凭证吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 09:39

您好,红冲凭证每个财务软件做法不同,建议咨询供应商工程师 是的

头像
快账用户5125 追问 2021-01-06 09:40

好的 是冲了之后重新结转一笔成本吧?

头像
齐红老师 解答 2021-01-06 09:44

您好,是的,冲销暂估库存,再重新确认一遍库存,再结转成本

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1,借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 2,有收入了就要确认收入交增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 进项发票没到的话,暂估入库结转成本
2021-01-05
借预收账款、负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数。
2022-06-07
你好,一般等到开票以后再这么做账。
2024-05-20
你好,你说的做多了,是什么意思
2021-06-09
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×