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老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?借应收账款贷主营业务收入(这笔不用体现应交增值税-销项税额)吗?收到这笔款项的差额计入财务管理,是跟根据什么来计算的?借银行存款贷应收账款差额做财务费用汇兑损益

2023-10-23 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 13:02

借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款 差额做财务费用汇兑损益 汇兑差异

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借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款 差额做财务费用汇兑损益 汇兑差异
2023-10-23
不用写应交税费,应交增值税销项,因为你是一般纳税人的话,你有退税不需要缴纳,开的是零税率的。
2023-10-23
借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款 差额做财务费用汇兑损益
2023-10-23
同学你好 这个一般都是手动做 损益才是软件做的
2022-01-06
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
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