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老师好,A公司收到B公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:应收票据 B公司 贷:预收账款 B公司 然后A公司给B公司开票了之后,作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:预收账款 B公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应交增值税 销项税额

2021-12-21 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 16:28

对的是的,是这么做的,这个应收票据的二级科目应该写银行承兑。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:31

老师好,A公司收到B公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:应收票据 银行承兑汇票 贷:预收账款 B公司 然后A公司给B公司开票了之后,作为A公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:预收账款 B公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应交增值税 销项税额 A公司把收到B公司的承兑汇票在汇票到期日之前就又转给了C公司(也就是我们进项发票的合作方),作为A公司的会计,在对方没有给我们开出进项发票之前,应该做一笔这样的分录: 借:应付账款 C公司 贷:应收票据 银行承兑汇票 然后A公司收到C公司的进项发票之后,作为A公司的会计,应该做一

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:31

是这样做吗?老师

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齐红老师 解答 2021-12-21 16:34

对是的,是这么做的。既有库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:37

公司进来的是精煤,然后直接卖出去,应该计入库存商品,而不是原材料,是吧,老师

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齐红老师 解答 2021-12-21 16:38

你好是的,是这么做的。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:40

老师,那那个承兑后面付什么附件啊

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齐红老师 解答 2021-12-21 16:42

复印一个就可以的。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:48

好的,谢谢老师

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:57

老师好,这个汇票是这种情况 它不是直接A转给 B,而是A 转给B 转给C转给 D

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齐红老师 解答 2021-12-21 17:18

只要有业务可以转的。

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对的是的,是这么做的,这个应收票据的二级科目应该写银行承兑。
2021-12-21
你好;   是的; 就是这样写分录。 就是完整的一套分录    
2023-02-09
你好,是的,是这样的
2023-07-04
你好   是的。 就是这样来挂账的。 到时B转款给你公司 你再做 :借  银行存款贷其他应收款-B   
2021-05-08
你好,根据你的描述,是这样处理的 
2022-03-08
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