咨询
Q

嫂子,请教你一个问题就是我是做账的时候借了一个管理费用,还有应交税费应交增值税国内旅客运输进项税,现在我要计提当月应纳增值税,应该如何做这个税费科目的结转分录

2021-01-05 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 22:08

借管理费用 应交税费—应交增值税 进项 假如是10 贷银行存款 销售商品 借银行 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 销项12 销项12-进项10,只交2 所以做结转分录 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税2 贷应交税费-未交增值税2 次月缴款时 借应交税费-未交增值税2 贷银行存款2

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借管理费用 应交税费—应交增值税 进项 假如是10 贷银行存款 销售商品 借银行 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 销项12 销项12-进项10,只交2 所以做结转分录 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税2 贷应交税费-未交增值税2 次月缴款时 借应交税费-未交增值税2 贷银行存款2
2021-01-05
你好,你们原来做的正确,不用管
2024-11-15
你好; 你先说你的进项税 和销项税分别是多少金额;  之前是否有留底进项税这些; 这样好判断;   
2022-11-03
那你现在补上就可以了,跨年当年的都一样做。
2024-01-15
你好;  1. 是的。 当月缴纳当月 用这个科目的 2.     你现在是主要  什么问题的   ; 好判断的  
2022-07-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×