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老师,您好,公司每个月的增值税都没有结转,几年了,现在账务该如何处理, 以前做账都是登记每个月销项和进项,然后月底做一笔借:应该税费-应该增值税-转出未交税金 贷:应该税费-未交增值税 缴费的时候借:应该税费-未交增值税 贷:银行存款 现在 进项税额科目12000 销项科目 20000 应该税费-应该增值税-转出未交税金 8000 我现在要结转,应该怎样做分录,把之前的结转出去

2024-11-15 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-15 15:26

你好,你们原来做的正确,不用管

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快账用户2474 追问 2024-11-15 15:30

我是刷抖音听到别人做的每个月增值税都要结转: 分录为借:应交销项 贷:应交进项 -转出未交税金 借:-转出未交税金 贷:应该税费-应该增值税

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齐红老师 解答 2024-11-15 15:31

我觉得这样是不对的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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