1,表示留底,不管他 2,结转到转出未交增值税就可以 借转出未交增值税贷减免税款
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师!有两个问题:1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额怎么处理?2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额怎么处理?谢谢!!
老师!有两个问题:1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额怎么处理?2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额怎么处理?谢谢!
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老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
我开了一张车子租赁费票,6000元,发票上是12个月,每月500元,报账的时候也是每月挂500元,要交1000多的个人所得税,这合理吗
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
老师好,我公司去年暂估的运费,分录为借销售费用-运费贷应付账款。今年汇算清缴以前,发票收到了,增值税可以在抵扣,抵扣时如何做分录呢?
老师,你好,生育津贴直接给公司,放哪个科目,谢谢
我们是室内设计装修公司,怎么样把固定成本分摊到每一个项目?
老师好,补申报以前年度收入10万(含税),不用交增值税,只需要缴纳消费税会计分录怎么做呢?谢谢
老师,您好,我们是加气站,客户充值后积分,积分兑换现金,直接充加气卡,兑换的时候我应该怎么做账,
公司支付给员工的家属去世慰问金,结婚祝福金,医院探望,活动中给个别员工比赛奖励哪些需要并入个人所得缴纳个税
老师,银行提醒对账怎么回事
老师,我公司是小规模纳税人,1月份工资零申报,结果因为以前会计离职,法人自己给自己发了4500的工资没申报,3月份补申报可以吗?