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老师好,我公司去年暂估的运费,分录为借销售费用-运费贷应付账款。今年汇算清缴以前,发票收到了,增值税可以在抵扣,抵扣时如何做分录呢?

2025-04-10 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-10 15:01

借:应交税费-增值税-进项    贷:利润分配-未分配利润  

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快账用户1713 追问 2025-04-10 15:03

可不可以红冲去年暂估的成本分录,在做有增值税进项税额的分录?

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:04

不行的,跨年了只能调整利润

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快账用户1713 追问 2025-04-10 15:06

我去年暂估运费80万,我在今年汇算清缴以前收到发票80万,但是增值税抵扣用在今年,那这样是不是不用调整去年的利润?

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:12

那个需要调整上年的利润

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借:应交税费-增值税-进项    贷:利润分配-未分配利润  
2025-04-10
直接附发票到去年凭证后面即可
2025-04-10
您好,暂估需要写明细单位名称。
2021-01-05
不行,先借应付账款,再借其他应付款不合适。应先冲减销售费用,再处理应付账款。具体操作可分两步:第一步,借:销售费用(红字),贷:应付账款(红字);第二步,若年后收到发票,按实际金额调整,否则保持暂估状态。建议核实税法规定,确保合规。
2024-09-11
借应付账款贷利润分配,未分配利润100 然后再做发票的, 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2022-04-28
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