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老师好,我公司去年暂估的运费,分录为借销售费用-运费贷应付账款。今年汇算清缴以前,发票收到了,如何做分录呢?

2025-04-10 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 14:55

直接附发票到去年凭证后面即可

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快账用户1727 追问 2025-04-10 14:57

这个运费发票的增值税可以在这个月抵扣,怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-04-10 15:00

如果是这样,直接红冲去年分录,再做有票分录

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直接附发票到去年凭证后面即可
2025-04-10
借:应交税费-增值税-进项    贷:利润分配-未分配利润  
2025-04-10
借应付账款贷利润分配,未分配利润100 然后再做发票的, 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2022-04-28
不行,先借应付账款,再借其他应付款不合适。应先冲减销售费用,再处理应付账款。具体操作可分两步:第一步,借:销售费用(红字),贷:应付账款(红字);第二步,若年后收到发票,按实际金额调整,否则保持暂估状态。建议核实税法规定,确保合规。
2024-09-11
您好,
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
收到票
借:利润分配-未分配
贷:应付账款
2025-04-10
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