同学你好 没有来发票吗 还是来发票了
去年汇算清缴后,发现还有前年的发票,于是我在去年直接做借利润分配未分配,贷销售费用,到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用,那我今年汇算怎么处理
老师们,我有个问题:2021年的汇算清缴已经做完了,但前任会计将2021年的成本暂估了600万,但今年4月份实际来的成本发票是200万,我在4月份做账是不是: 借:利润分配未的—未分配利润 -400万 贷:应付账款/银行存款 -400万 借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付账款/银行存款 200万
今天的发票冲减了去年的暂估,写的分录是借应付账款暂估,贷利润分配未分配利润,现在又不想冲去年的暂估了 怎样做
请问去年暂估的费用:借:销售费用 贷:银行存款 。在今年收到票了,是做借:利润分配-未分配利润(负) 贷:银行存款(负) 然后再重新录入正确的吗
老师,支付去年的运费,去年没有暂估,我做分录是:借:利润分配未分配利润,贷:银行存款,今年汇算清缴我怎么调?
老师现在问别人多要发票的还能行的通吗?我咋这么害怕
老师您好,我们原采购了一批设备部件,当年在账上直接进了固定资产。实际上,应该经过内部安装调试之后,集成成为固定资产。现在想将这批部件转出,然后再重新进固定资产。请问这样做是否可以?会计分录应该如何做?
这道题中的所得税费用和实缴为什么不一样
售后回租的账务怎么处理?我是承租方也是出售方
设备评估报告可以当成本入账嘛
定期定额的个体户需要申报什么
老师好,问下会计全盘到底是怎么理解的。我刚报班学习到现在,开始是手工账一直到电脑账到报税到汇算清缴,工商年报,这是不是整个会计的流程了的呢
小微企业印花税按什么标准计提?
会计上的立项是什么意思
老师好,问下平时工作用的财务软件用友和这个快账差不多的吗?以前考过会计电算化很多年不记得了
发票是22年的23年才来,22年没有暂估,然后今年做的分录是借:未分配利润,贷:银行,现在汇算清缴怎么做
同学你好 是小企业会计准则的话是这样
针对这个分录,汇算清缴怎么做
按照调整后的填写就可以了