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老师我们开了个培训学校,就是承接事业单位的培训,我们又把这个业务外包给旅游公司,旅游公司只给我们开旅游费的发票,可以吗,至于其他什么住宿费,机票,餐费,车费等等由旅游公司做账,这个是合计的吗

2020-12-30 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-30 11:37

您好 那发票最终谁提供给事业单位?

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快账用户7257 追问 2020-12-30 11:38

我们提供给事业单位

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齐红老师 解答 2020-12-30 12:13

那您培训机构 收进来的全是旅游费成本发票 不合理的

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您好 那发票最终谁提供给事业单位?
2020-12-30
你好,他出差的业务,做的差旅费。
2022-09-08
您好,这个的话,申报表现在是不能做差额的,这个开票是要10000%2B1500-差额8000  就行
2024-10-30
非学历教育教育培训费 你这个要求对方写一个委托书就可以,这个可以直接开, 可以,私户这个回单贴账上, 借其他应收款 贷主营业务收入 应交增值税
2020-12-03
没问题,培训行业,这些作为成本也没问题
2024-05-23
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