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账上与实际应收账款差异两百多万,为了与当前实际应收相符,账上就做了坏账处理两百多万,年终汇算时不把这一部分在税前扣除,直接调增过来,请问老师这样处理可不可以呢?

2020-12-29 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 16:38

您好,这样做可以的

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快账用户3038 追问 2020-12-29 16:40

老师,我账上还是可以做这一笔资产减值损失的吗?就是这样做利润负得有点大

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齐红老师 解答 2020-12-29 16:42

只能这么做呀,因为你们账实不符了

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齐红老师 解答 2020-12-29 16:43

还有就是你们找一下原因,为何会账实不符

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快账用户3038 追问 2020-12-29 16:44

只要在年终汇算清缴时不在税前扣除,这样操作是没有问题的吧?谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-29 16:47

是的,你不税前扣除就行

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快账用户3038 追问 2020-12-29 16:48

时间太久远积累留下来的问题

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齐红老师 解答 2020-12-29 16:49

哦哦,理解的,就这么处理吧

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您好,这样做可以的
2020-12-29
同学你好 那她之前没做收入税怎么会和实际的一致呢
2020-09-30
你好,同学。 你这样处理也是可以的,你之前如果有预收的部分。
2020-12-29
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2024-06-25
1,管理费用处理,专项申报可以扣除 2,需要调汇处理的
2021-01-07
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