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老师,现在遇到一个问题,我们主办会计说7月到9月的账是对上的,但后面我接过来做账了,对不上,差了3万元,刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录,后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少,但我们主办会计说7月份没有单独写出来,是后面才这样分开的,7月份已经算到现金里了。但就算这样,总数还是会一样的嘛,但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元,我们是代理记账公司

2020-12-26 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-26 23:02

您好!请问是哪个科目相差3万呢?

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快账用户5713 追问 2020-12-26 23:19

科目为现金,备用金也是叫现金

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齐红老师 解答 2020-12-27 07:42

提现要做分录如下 借:库存现金 贷:银行存款

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快账用户5713 追问 2020-12-27 09:24

我现在说的不是这个问题,现在说的主办会计说账是对上的,但我查的是余额差3万元,我觉得是她的有问题

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齐红老师 解答 2020-12-27 09:53

账实不符肯定是错的

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您好!请问是哪个科目相差3万呢?
2020-12-26
你好,这种不用开发票,营业外支出需要在合同里面写清楚。
2023-11-02
这个需要红冲的,因为没有发票,入账也要缴纳所得税的 这个能开发票来吗
2020-10-19
您好!您之前做分录的时候应该是  借:事业支出  贷 :零余额账户    那么对于退回的钱 您可以 借:银行存款 贷:事业支出  这样零余额账户和实际是相符的    支付的时候 再重新借 事业支出 贷:银行存款
2023-01-16
同学您好,最好的办法就是原路退回,还退给给您打款的这家公司账上,钱在您的手里,现在您应该是强势的一方。如果实在不行,就让对方和另外那家,您,三家签一个协议,您用来做附件就行了
2023-12-20
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