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发现以上月:当时做借其他应收-1 贷现金,其实其他应收款是2.这月发现做错了。怎么写摘要 还是直接冲销 然后 做个正确的?做在一张凭证上可以吗a

2020-12-25 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-25 11:56

同学,你好 摘要:调整分录 做个差额分录就可以

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快账用户8479 追问 2020-12-25 12:00

老师 我这是1.2 是名字代称 不是数字 ,这样: 借其他收账款-甲,贷:现金,后来我又做一个借现金 贷其他应收款-乙(因为甲买过东西剩余钱给我 ),后来才知道 是乙写借款的,和甲没有关系,不知道怎么调整呢

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齐红老师 解答 2020-12-25 12:04

同学,你好 这样呀,那需要红字冲销, 然后做个正确

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快账用户8479 追问 2020-12-25 12:06

摘要,要不要写当时那个几张凭证错了,冲销2020.5月23号凭证

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齐红老师 解答 2020-12-25 12:09

同学,你好  摘要:调整分录,冲销2020.5月23号凭证

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同学,你好 摘要:调整分录 做个差额分录就可以
2020-12-25
您好 借:其他应付款 借方红字 借:其他应收款 借方蓝字 这样写分录就好了
2022-03-24
你好,对的,你的理解是对的
2021-04-22
这个的话 直接 借:其他应付款 贷:实收资本 就可以了哦
2020-08-18
同学你好 这个写乙方就行了
2021-12-07
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