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老师,20年3月,我们老板从公户转了一笔费,也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用(借管理费用,贷银行存款)了,想着年度汇算清缴再调增,后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事,又做了费用(借管理费用、应交税费—进项税贷:现金)。现在12月才发现,那之前做的这两笔分录怎么办?

2020-12-17 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 13:29

同学你好 没有发票的话直接调增就行了 分录没事

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快账用户2128 追问 2020-12-17 13:30

四月回发票了

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齐红老师 解答 2020-12-17 13:36

那你冲减一个管理费用就行了

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同学你好 没有发票的话直接调增就行了 分录没事
2020-12-17
您好,汇算清缴能否更正?不能更正,那您借管理费用-285.71借应交税费应交增值税285.71
2021-04-15
你好  你要先做转出 :借管理费用 贷进项税转出。 然后红冲:借 管理费用负数贷 银行存款负数 。收到正确发票做 :借管理费用  进项税 贷银行存款  
2021-01-05
你好,对的是的,是这么做的 调减发票的金额
2022-08-06
你好!借应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整
2023-06-20
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