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老师,我在2022年3月做了一笔分录: 借:管理费用- 招待费 948.11 应交税费-增(进项)56.89 贷:银行存款1005, 这是当年做的分录,就在昨天税务局打电话说这张票对方作废了,要进项税额转出,请问我现在做进项转出的整个分录怎么写呢?

2024-06-04 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-04 11:58

借应付账款1005 贷利润分配未分配利润948.1应交税费应交增值税进项转出56.89

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借应付账款1005 贷利润分配未分配利润948.1应交税费应交增值税进项转出56.89
2024-06-04
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税。
2021-06-23
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
 您好,把1月的分录红冲了,进项转出好像不影响利润嘛。  借:应交税费——应交增值税(进项税转出) 贷:应交税费——应交增值税(未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(未交增值税) 贷:银行 这个月客户又给补了一张发票 只做进项这个  借 应交税费——应交增值税 进项   贷:应交税费——应交增值税(未交增值税)
2023-04-19
什么原因需要转出?是对方开了红色发票吗?你们开了信息表?
2024-01-31
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