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老师:去年有一笔咨询费3万,没有开票,账上已做了管理费用,汇算时也调增了,现在收到了发票,而且是专票,税额1698.11,那我现在是不是要冲减一笔管理费用,借:应交税费-应交进项税额,贷:管理费用,然后明年5月汇算时再调申报表,调减3万吗?这样处理对吗?

2022-08-06 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-06 17:11

你好,对的是的,是这么做的 调减发票的金额

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齐红老师 解答 2022-08-06 17:11

不是3万金额发票的金额。

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快账用户4541 追问 2022-08-06 17:19

哦,老师,那就是3万,要减去这个进项税额了

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齐红老师 解答 2022-08-06 17:20

你好是的,是这么做的

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你好,对的是的,是这么做的 调减发票的金额
2022-08-06
同学你好 没有发票的话直接调增就行了 分录没事
2020-12-17
去年汇算仍然按账面管理费用处理即可。 今年的汇算也按账面的处理。
2022-04-19
你好;      发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷   管理费用-暂估 ;  借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位   
2022-12-30
是的,就是你说的那样处理
2022-11-11
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