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我现在在的公司跟另一个公司共用一个食堂 人员是另一个公司的 我们公司每一个员工100元/月 因为2019年是挂在其他应付款 我今年接手后觉得不对 后来重新分配 我们直接支付购买菜和肉的钱 由供货方直接开发票给我们公司 请问分录怎么做呢

2020-12-15 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 15:41

您好,借管理费用~福利费,贷应付职工薪酬~福利费

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快账用户5766 追问 2020-12-15 15:49

这钱是直接从工人工资里扣除的。而且这样写会计分录的话发票好像就没什么必要了

这钱是直接从工人工资里扣除的。而且这样写会计分录的话发票好像就没什么必要了
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齐红老师 解答 2020-12-15 15:58

您好,若是个人承担,那您企业只需要借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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