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老师请教一下,公司法定代表人是陈总,陈总从公户提走了10万(实际用于支付货款 借:其他应收款-王总 贷:银行存款)收到成本票时,做借:主营业务成本 贷:其他应付款-王总 实际支付:借:其他应付款-王总 贷:其他应收款-王总 这样做的分录可以吗?

2025-04-03 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 18:56

原分录不行,存在以下问题: 会计主体:提钱是陈总,分录却写 “其他应收款 - 王总”,主体不一致,应全程围绕陈总核算,如借走时借 “其他应收款 - 陈总”,后续也用 “其他应付款 - 陈总” 处理。 业务规范:通过法定代表人转款付货款不规范,应公户直付供应商,且要保留采购合同、发票等完整证据链,否则影响成本扣除。 税务风险:陈总 “其他应收款” 长期挂账,可能被征个人所得税;成本真实性存疑,可能影响企业所得税扣除。

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快账用户1007 追问 2025-04-03 19:05

老师我打错字了,公司法定代表人是王总。

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快账用户1007 追问 2025-04-03 19:07

公司法定代表人经常提钱出来,支付货款,税务风险是不是比较大?

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齐红老师 解答 2025-04-03 19:07

直接都用其他应收款就可以 借主营业务成本 贷其他应收款王总 这样

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快账用户1007 追问 2025-04-03 19:14

老师,但是前面会计做的账是这样的-收到成本票:借:主营业务成本  贷:其他应付款-法人垫付款 后面的账:法人提钱出来做借:其他应收款-王总   贷:银行存款。 (贷:其他应付款-法人垫付款  20万,账上还体现欠法人这笔钱,后面法人提了10万,不能用借:其他应付款-法人垫付款 10万    贷:其他应收款-王总  10万?)

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齐红老师 解答 2025-04-03 19:15

那法人提现的时候 借其他应付款法人 贷银行存款 借主营业务成本 贷其他应付款

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你好,没错的,是这么做的。
2024-06-23
你好;    这个实际是 总部的    ;分公司只是代收代付 就这样挂分录   
2021-12-07
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
同学你好 这个可以的
2023-12-15
同学你好 这样也可以的
2020-12-18
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