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你好,我公司有个员工调岗调到另外一个公司了,另外一个公司也是我们的。,但是9月份工资是调的新公司那边发的,社保和公积金还是在原先的公司交的,所以我就让我这边就让另外一个公司把他个人需要交的公积金和社保的钱扣了下来。然后我们另外个公司把钱给我们。但是另外个公司现在没给我们。我们应该怎么做这笔账务。用其他应收款还是其他应付账款来做呢

2020-10-28 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-28 13:26

同学你好 用其他应收款来做

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快账用户1414 追问 2020-10-28 13:26

好的。谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-28 13:29

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 用其他应收款来做
2020-10-28
涉及到一些不合规的操作。正常情况下,发票应该开给有纳税义务的一方,也就是外包员工的企业。个税也应该由外包企业负责申报。如果外包企业直接将发票开给另一家公司,并由这家公司付款,这可能会导致发票和付款金额对不上。 此外,这种操作还可能涉及到违反税收法规和合同约定,因为外包企业和另一家公司可能存在商业合作关系或利益关系,将发票直接开给这家公司可能是为了规避税收或合同义务。 建议贵公司不要参与这种不合规的操作,并要求外包企业按照正常流程开具发票和申报个税。如果另一家公司要求抵扣发票金额,可以要求他们提供相应的证明材料,并确保贵公司的销售发票金额与付款金额一致。
2023-10-08
同学你好 这个要报的
2023-06-08
同学你好 贷方负数就是借方正数了 到时候 借银行 贷其他应付款 这样冲
2021-04-22
同学你好,是的,应该由他们发放工资的公司把扣除的个人部分转给贵公司,贵公司代垫的单位部分,他们公司是否要还给贵公司,双方协商处理即可。
2023-04-11
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