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小规模公司,2020年账上挂着A公司的应付账款10万,2019做账时付款时做了一次成本,借:主营业务成本10万 贷:银行10万,来票后又做了一次成本,借主营业务成本10万 贷:应付账款-A公司10万,然后汇算清缴时又调减了10万成本,现在我想清了这个应付账款10万,那分录这么做可以吗?

2020-12-15 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 10:59

你好,你不是用银行存款支付了,怎么又录入了应付账款

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快账用户7690 追问 2020-12-15 11:08

是原来会计去年做账把这成本入了两次账,所以应付账款有了挂账了

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快账用户7690 追问 2020-12-15 11:10

实际上成本票也就是10万,实际付款也是10万元,就是做账做了两次成本,一次是银行付款,一次是挂了应付账款

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齐红老师 解答 2020-12-15 11:34

借主营业务成本10万 贷:应付账款-A公司10万把这笔错账冲红处理

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快账用户7690 追问 2020-12-15 11:35

这是19年发生的,能调到今年吗?

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齐红老师 解答 2020-12-15 11:36

借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配

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