您好, 1:是需要签订协议的?
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
外聘专家科研劳务费用,需要签到协议吗?个税是按照协议签订时间还是打款时间?比如说之前每个月都有这种协议,但是都是12月付款,12月就有多笔这种劳务费,是分每一笔扣税还是合起来扣税?
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师,我问下,1我们公司法人变更了,税务和银行方面需要变更吗? 2我们还有2家公司,是0申报,但是这2家暂时没有业务,所以银行之类的都没弄,所以问下,这2家需要去办理税务U棒吗? 3.我们操作额这家,注册资金是认缴的,但是有通过个人打了部分资金在运营,我问你了领导,意思是股东应该是一家公司,现在问,如何操作才能体现股东是这家公司来作为注册资本入账呢?老板说让打钱进来的个人和股东公司签订一个协议,意思是公司股东委托个人打款进我们公司入股的,然后他们之间进行一笔银行流水交易,公司股东把钱还给这个个人,最后将他们之间委托打款的协议和银行还款流水给我做账,我把注册资本写在这家公洞公司,请问这样可以吗?
您好,老师,我们是传媒公司,平时是要外出探店的,公司名下没有,平时都是员工开自己的车,但是公司按里程报销油费,每个月底员工拿油票过来报销,公司跟员工有签了租车协议,但是老板说只是签个协议为了方便做账而已,并不支付租车款给员工的。这种情部的能税前扣除吗?
老师,我汇算104人数,看个税申报表,主要有好几个零申报,那这不能算人数,按实际发放人数统计是吗
老师,我们有个员工开车子把人撞了,但是这个车子是总公司那边的,产生了诉讼费,其余的保险公司赔付,撞人的那个员工当时垫付了2000多的住院费,现在要报销 ,这个拆讼费和垫付的住院费可以在我们这边报销支付吗
老师帮我看一下,2月我的账本,和老师给的讲义里的不一样,我的问题出现在哪里?还是老师忘记记第9笔的凭证账了?谢谢老师,坐等回复!
您好,老师。 这个案例的期末调汇不太明白, 出口货物一批,价值4万美元,收到客户2万美元,收到后结汇5千美元, 问题1. 结汇时,5千美元不是按当时汇率,记汇兑损益吗? 问题2. 5千美元已经记汇兑损益,货物价值4万美元,期末调汇金额,我的理解应剩余3.5万美元。 书本上是按2万美元,做期末调汇,这个数是如何计算?
老师我们公司主要负责来料加工企业,老师对应的分录怎么写呢?
小企业资产负债表,问:1,6月30日应交税费期末余额是1月份至6月份即两个季度的应交税费累计数?还是二季度的应交税额?2,应交税费的期末余额包括年初余额吗?
老师,我现在要新增研发支出科目,应该放在资产类,成本类,还是损益类
纳税申报的收入比财务报表收入少了0.2要怎么调整
老师,科目余额表与报表不一致,报表和明细表都是正确的,可以直接修改余额表吗,凭证的借贷方向弄错了,导致科目余额表没有减少数据对不上
老师,公司的网线是个人的电话。开发票开不成公司的。这个怎么处理?
如果这个专家一个月内在你们单位领取过多次劳动报酬且因同一事项,那需要合并计税。 谢谢!
12月多笔这种劳务费,是我们帮他代扣税,他得净收入,那么是一笔一笔扣,还是合起来扣税,合起来扣税要多很多
那么,如果之前每个月签订的协议不是同一事项呢?比如说不同的科研项目?还需要合并吗?
您好。 合起来扣税,扣税扣的多,那也没办法的事情呀!
不是同一科研项目,分开来扣税
您好,还有什么可以帮助您的么?