你好,没做之前银行存款对上了吗?
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本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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对不上啊。 法人说 平时购货都是借法人的钱 法人直接把货款付给供货方 ,收到的款项从银行就转给法人了,由于前任会计没做银行账导致报表显示欠法人钱,我可不可以把收到的银行款项,做 借:其他应付款——法人 贷:银行存款。 这个事不是一年两年导致的,银行回单都不好找了。
你好 是的,是可以的。
看下银行可不可以给打回单
现在就是回单打也打不出来了,然后,关键是咱们也不知道是哪年还的款,他肯定不是一年还的,肯定是分很多次还的
你好,只有理清楚了,才可以把帐做准确。
针对法人他说,就是哪些是银行收到的款,一一笔一笔都还给法人了,用不用让他写个说明呢?这样的话用他这个说明,然后入账呢。
你好,可以法人写个收据。
老师 这样不会被说成给股东分红吧
你好,不会的,摘要写清楚就可以了。
那以后老板再不要发票的购进,做账的时候应该注意什么呀?500元以内是不是可以白条入账,而且汇算清缴时不用纳税调整。超过500的白条入账,汇算清缴是纳税调整,对吗?
你好,是的,同学的理解是正确的。