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前任会计一直都没给做银行账,现在我接手后,和法人核对了一下往来账,好多应收款已经通过银行收到了,我要是根据法人的说法做:借:银行存款 贷:应收账款,这样我账上银行存款和银行实际会差很多,怎么解决

2020-12-13 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-13 11:37

你好,没做之前银行存款对上了吗?

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快账用户3408 追问 2020-12-13 12:26

对不上啊。 法人说 平时购货都是借法人的钱 法人直接把货款付给供货方 ,收到的款项从银行就转给法人了,由于前任会计没做银行账导致报表显示欠法人钱,我可不可以把收到的银行款项,做 借:其他应付款——法人 贷:银行存款。 这个事不是一年两年导致的,银行回单都不好找了。

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齐红老师 解答 2020-12-13 12:31

你好 是的,是可以的。

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齐红老师 解答 2020-12-13 12:32

看下银行可不可以给打回单

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快账用户3408 追问 2020-12-13 12:35

现在就是回单打也打不出来了,然后,关键是咱们也不知道是哪年还的款,他肯定不是一年还的,肯定是分很多次还的

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齐红老师 解答 2020-12-13 12:36

你好,只有理清楚了,才可以把帐做准确。

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快账用户3408 追问 2020-12-13 12:43

针对法人他说,就是哪些是银行收到的款,一一笔一笔都还给法人了,用不用让他写个说明呢?这样的话用他这个说明,然后入账呢。

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齐红老师 解答 2020-12-13 12:43

你好,可以法人写个收据。

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快账用户3408 追问 2020-12-13 12:48

老师 这样不会被说成给股东分红吧

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齐红老师 解答 2020-12-13 12:50

你好,不会的,摘要写清楚就可以了。

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快账用户3408 追问 2020-12-13 12:55

那以后老板再不要发票的购进,做账的时候应该注意什么呀?500元以内是不是可以白条入账,而且汇算清缴时不用纳税调整。超过500的白条入账,汇算清缴是纳税调整,对吗?

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齐红老师 解答 2020-12-13 12:58

你好,是的,同学的理解是正确的。

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