您好,这样是可以的呢
#提问#老师好,我这个月进项太多了,我帐套做到待认证进项税额,然后发票到2021年的月份再勾选,可以吗?
老师,请问下,12月份收到帐成本票,没入账,这个1月份入成本,进项票12月份勾选认证了,那我1月份做成本,进项税,是借:应交税费-应交增值税-进项税额呢,还是待认证进项税额
老师,下班了的话,明天再回复我。2021年勾选抵扣的进项票没做账,要返回去当年当月勾选抵扣的月份做账吗,比如2021年6月勾选抵扣了的进项发票没做账,要回到2021年6月份做账吗?或者可以现在这个月补做账?
老师我们是一般纳税人,这个月我们进项抵扣已经够了,多余的专用发票我想入帐,但是不会勾选认证,那我借原材料 然后是待抵扣进项还是选择待认证进项税额
我2022年预缴税款交多了,然后我这个月有销项,我的进项上期留抵税额也多,我本期进项也不少,我能不能本期少勾选 认证点进项,把上期留抵税额用了,然后把我预缴税款给用了但我成本正常进到12月,进项税额不勾选认证,先进待抵扣
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
我以前看一个老师说,这样未交税款是负数,年底了不能这样。
这个倒影响不大,也可以避免就是发票不入账
好的谢谢!
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。