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我2022年预缴税款交多了,然后我这个月有销项,我的进项上期留抵税额也多,我本期进项也不少,我能不能本期少勾选 认证点进项,把上期留抵税额用了,然后把我预缴税款给用了但我成本正常进到12月,进项税额不勾选认证,先进待抵扣

2024-01-05 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 11:04

如果您本期有足够的进项税额,您可以根据实际情况适当减少本期勾选认证的进项税额,以平衡上期留抵税额和预缴税款。 如果您本期的销项税额较多,您可以考虑在保证成本正常进入12月的前提下,适当控制进项税额的勾选认证,以利用上期留抵税额和预缴税款来抵扣本期销项税额,从而达到平衡的目的。 需要注意的是,如果您的进项税额不勾选认证,将会进入待抵扣税额,待抵扣税额将在下期抵扣或者在符合相关条件的情况下申请退税。因此,您需要根据实际情况权衡利弊,合理调整进项税额的勾选认证。

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如果您本期有足够的进项税额,您可以根据实际情况适当减少本期勾选认证的进项税额,以平衡上期留抵税额和预缴税款。 如果您本期的销项税额较多,您可以考虑在保证成本正常进入12月的前提下,适当控制进项税额的勾选认证,以利用上期留抵税额和预缴税款来抵扣本期销项税额,从而达到平衡的目的。 需要注意的是,如果您的进项税额不勾选认证,将会进入待抵扣税额,待抵扣税额将在下期抵扣或者在符合相关条件的情况下申请退税。因此,您需要根据实际情况权衡利弊,合理调整进项税额的勾选认证。
2024-01-05
同学你好,进项多,不抵,没关系的。
2024-01-08
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
可以的 可以不勾选了
2024-05-19
用待认证进项税额这个科
2023-12-29
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