同学你好 是的,需要这样的
老师,请问一下我们是小规模纳税人,一个季度发票开超过30万印花税没有按50%减半了吗? 印花税我们是每次代开的时候都是按照那个代开的金额乘以万分之三然后再减半征收的,可是现在超过三十五他们还要另外再加收我们印花税。
老师,如果我11月开了负数发票,那计算印花税按开票金额的万分之五算的时候,要减去负数金额再乘吗?
老师,如果我们做收入,记了销项税额,如果对方不要求我们开发票,他们给我们开负数发票,那负数发票的税额我在做账时应该冲销进项税额还是销项税金?
老师好,个税是按照年税率表计算吗?如果按照年表算的话,月工资8万,后面11月份是个税11073、是不是不对啊,那再减去当月保险,公积金,不就是负数了吗,这应该怎么算
12月开了9万的专票,1月客户说不要专,要普票。那我1月红冲,再开9万的普票,不开其他票。这样报1月增值税时候,专项那里是负数,普票那里是正数,但是最终会抵消。这样专项那里出现负数。我可以在电子税务局报吗?还是只要出现负数,不管最后交税金额是不是负数,都要去现场报税
老师,看本期发生了多少工程建设其他费用看哪个科目的哪个方向,这个建设其他费和待摊投资一样吗
老师劳务外包的工资在汇算清缴时,填写工资薪金支出纳税调整表,工资薪金工资,实发工资里包含这个数据吗
老师,我们公司2023年度应付职工薪酬工资科目贷方余额四十多万,但是汇算清缴前发放了,我按个税当年的数据填上去了,对吗
老师,工程施工和在建工程的区别是什么,同样是归集工程的成本,什么时候使用哪一个?我们租赁了一个荒地,也许会在上面进行施工,后期用于存放材料,建设期间应该计入什么科目?
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石