同学你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 这样做,都挂在其他应付款
就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
老师,我有这么一个问题:我们公司承接了一个钢结构安装的工程,然后我们分包了出去,承包单位是一个劳务派遣公司,9月25日发包单位付款,付了80万,拿钱的前提是:1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同( 发包单位给的样本)2.所有劳务人员的工资表,银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万,为了拿回这80万我们到处找人,做工资表,签合同。钱是拿回来了,可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案:方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人,然后让他们出个代付款证明,付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是:1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利,还是两个方案都不好,您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算,这样的合同结算是定好每个人多少钱,还是规定好干完多少平米的活,每平米多少钱?
我方新公司筹建期,社保没有开户。 现在我方一个人,工程上的,未签任何合同,老板让我每月给做5000工资,但是不发。等完成工程一定任务后,才一起给,可能持续1年。 目前凭证情况:发的工资表是每月跟在凭证后面的,工资发现金。 我作为会计怎么办?出纳岗位怎么处理?
老师,一个建筑机械公司2022年11月份成立,截止到3月底,2022年12月份开了1张3300元的发票,2023年1月份开了一张5400元的发票,没有其他的收入了。现在客户让我帮他做账报税。不太专业,请问: ①能每月做工资吗?如果每月做工资,到目前肯定是亏损的 ②目前没有任何成本发票,在这种情况下,只做老板自己的工资成本可以吗?有什么风险? ③4月份填报利润表的时候,在没有成本票的情况下,营业收入填5400元,营业成本0,(在工资4000元/月做账的基础上),管理费用填写12000元,最后报表是亏损,这样可以吗? 纠结中……
老师好!之前我在房开公司上班,在2022年3月份开始我-直告知过老板要辞职,让公司找人来对接工作,可老板一直说找不到人为理由。我在2023年1月份已经在其他地方上班,在这期间老板也还打电话让回到公司整理文件给其他人。可公司的转账回单及统计发放拆迁户过渡费这些新来会计不接。从去年6月份我就没去公司了,可票据到今年5月份才有人肯来接手。公司到现在欠我2年多的工资未发放,问老板结算工资,可老板说没钱。而且也不想签工资欠发证明。他l说等几天变更法人后由新股东来签,我说是交接去年的东西,怎么是新股东来签,有这样的说法吗?老师清问一下现在怎么处理这工资未发的事?
借管理费用-其他,贷银行存款 调整科目,借销售费用-其他,贷管理费用-其他负数 老师,请问这样有问题吗
老师,请问办公室的制氧机(空间增氧系统),这个要按固定资产做吗?总共两台,总共是17000多块。要做到什么科目比较合适?
事业单位收到养老中心打过来本单位退休职工工资,后代付给职工个人,财务会计怎样记收入和支出
老师外经证预交税款2%及附加税怎么写分录
你好老师我想问下企业所得税汇算完成后需要调整彰武吗有什么根据
银行收的自助打印回单费用记入管理费用还是财务费用
小规模纳税人,收入不到30万,是不是要做个免税的分录
老师好,1月和2月收到外汇到时就结汇了。3月出口报关填入的是合同价。但是报关单中的合同价美元比实际收到的美元多28美元。申报退税会受影响么?
老师所得税纳税调增的部分税率多少
老师,这个失业和工伤的缴费基数要比这个养老的要低是吧?我新增的时候我全部都打一样,我这边能不能改回来啊?在哪里改啊?
1、发的工资表是每月跟在凭证后面的,这个表体现这个人的名字吗?不体现更好是吗? 2、假如全部工资金额7万。他的5000,老师你的分录后面的金额附上,帮我写一下 3、挂了其他应付,没月用不用就、申报个税?
同学你好 1.不用体现 没事 2.借管理费用7万 贷应付职工薪酬7万 借应付职工薪酬70000 贷其他应付款5000 贷银行存款65000
1、上述问题3,因为没发工资而是其他应付款,所以不用报个税了、是吧? 2、我们发的是现金,分录改成库存现金吧?这样可以做其他应付款吗?
同学你好 1.是的 2.对的,可以的
老师, 1、连续6个月没领,这6个月我一直挂其他应付款? 2、第7个月领了,算个税的那个公式里,入职月数填多少?
对的,一直挂其他应付款就行了 2.7就可以的
那头 6个月的个税怎么办?零申报?
这个人工资表里不用体现,零申报的话表里有,两者必须不一致,没关系吗?
同学你好 汇算清缴多退少补,你做成工资就行了,要一致就是去税局补申报
不是不体现吗?你刚刚说的我不懂啥意思
你要是想体现一致就只能去税局补申报,
老师,我的实际情况是工程大概得一年,这样挂一年的其他应付款?
嗯,挂上就行了,三年以内都没事
老师,工资表里没有,但是个税给零申报上,一直持续1年时间。 1、两个表不一致,税务局会查吗? 2、汇算清缴有什么问题吗? 3、我们有1个股东是国有控股的单位,会不会我这样失职行为?
同学你好 会查的, 2.汇算清缴没事 3.这个没事,这个就是往来款
税务局会查怎么办?
这个本来就是往来款,是正常的
工资表里没有,但是个税给零申报上,一直持续1年时间。 1、两个表不一致,税务局会查吗?
你工资表里补上就行了