你好 举个例子 借 库存商品负数 贷 应付账款 负数 应交税费 进项税额转出
开了红字发票的进项,需要在增值税申报表上附表上填进项税额转出吗,还是直在账务上处理就行
老师 开具红字增值税专用发票信息表,在纳税申报做进项税额转出,账务还需要处理吗?
一般纳税人。销售方,作废以前月份的增值税专用发票,应需销方开具 红字信息表,红字信息表开出后,需要怎么进行账务处理?
老师,购买方开具了红字增值税专用发票信息表需要盖章吗,购买方怎么做进项税额转出呢,
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?