咨询
Q

应缴税费-应交增值税的进项有留底税额,这个金额是不是要跟增值税申报表的待抵扣进项税额一致

2020-12-06 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-06 17:12

您好 请问进项税额都已经勾选认证了吗

头像
快账用户6114 追问 2020-12-06 17:16

是的,都认证抵扣过了

头像
齐红老师 解答 2020-12-06 17:39

那两个数据是应该一致的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问进项税额都已经勾选认证了吗
2020-12-06
你好,转进项抵扣的 你好, 借:库存商品2 应交税费一待抵扣进项税额 贷:应付账款 勾选,借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费一待抵扣进项税额
2023-03-08
这个是需要看你的增值税主表,就是说增值税主表的留抵税额是不是与账上的留抵税额一致。不一致需要找具体的原因,再进行账务处理
2021-01-17
您好,应计入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2021-01-13
你好,你这张发票没有认证增值税申报表里是不体现的,
2022-11-26
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×