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老师你好,我们九月份升为一般纳税人,11月份开了一张负数发票,没有销项税,同时收到了进项专用发票,目前这些发票我还没有进行认证,请问老师我该怎样做账,分录怎样写啊?该怎样报税啊

2020-12-03 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 22:55

现在取消了抵扣时间的限制,在企业存续期间,可以一直抵扣。

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齐红老师 解答 2020-12-03 22:56

应交税费—待抵扣进项

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齐红老师 解答 2020-12-03 22:57

比如您销项开了10元,负数开了1元,那么销项就是10—1=9元的销项

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齐红老师 解答 2020-12-03 22:59

没有销项的话,就填写负数

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快账用户1162 追问 2020-12-03 23:01

申报的时候,在附表一写负数还是零申报啊

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:08

您好,写负数的,要不然比对不通过的。

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快账用户1162 追问 2020-12-03 23:10

进项发票呢?还用填写么?申报的时候只填写负数么

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:11

进项发票需要填写的!

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快账用户1162 追问 2020-12-03 23:12

负数,进项都要填写,负数和进项都可以留抵吧?进项发票怎样做账啊

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快账用户1162 追问 2020-12-03 23:17

11月份我收到了十几万的进项发票,申报的时候进项发票要填多少呢

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:37

进项发票,应交税费—进项

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:39

您去认证,认证通过了就按照通过的填写,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:40

进项发票专票才可以抵扣哈,谢谢!

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现在取消了抵扣时间的限制,在企业存续期间,可以一直抵扣。
2020-12-03
你好,只开了一张负数发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2023-03-14
你好,不对的,你怎么会进项转出,你们单位没有认证?你单位给他开了红色信息表吗?
2023-02-10
你好 ;      你确实发生了   业务可以开的; 只是没有进项税 你到时会多缴纳税费的哈   
2022-04-02
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