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老师遇到一个问题,24年12月末领材料的时候,有一个材料领用的时候领用的价格错了,应该是乘法写成了加法。导致那个材料的金额不对了。那我1月份这个怎么进行调整啊?

2025-02-13 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-13 10:01

当时是借生产成本贷原材料吗?结转成本没有。

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快账用户9974 追问 2025-02-13 10:02

是那个分录,结转成本了

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齐红老师 解答 2025-02-13 10:03

借原材料贷生产成本, 借生产成本贷库存商品 借库存商品, 贷利润分配,未分配利润 这个是红冲的。然后你再重新做做上面相反的。

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快账用户9974 追问 2025-02-13 10:09

老师,你要不然帮我看一下我之前做的相关分录,我发给你,然后你看一下怎么红冲,然后再按照正确的怎么写?第一步是领料是借生产成本原材料贷原材料。第二步,完工产品入库。借,库存商品贷,生产成本原材料,生产成本社保,生产成本公积金,生产成本工资,生产成本制造费用第三步,结转成本。借,主营业务成本。贷,库存商品。

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齐红老师 解答 2025-02-13 10:10

你好,我总结一下你写的借生产成本贷原材料,借库存商品,贷生产成本,借主营业务成本贷库存商品。那相反的。借原材料贷生产成本,借生产成本带库存商品没有问题吧?因为这个是跨年了,不是吗?跨年了不能做主营业务成本。 借库存商品贷利润分配未分配利润,这个能看懂吗?截止到现在。

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快账用户9974 追问 2025-02-13 10:15

这个可以看懂。然后我就是红冲完了之后做相反分录的时候就是涉及到主营业务成本的时候就是要写利润分配,未分配利润。其他科目还是不变。

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齐红老师 解答 2025-02-13 10:16

对的是的对的是的对的。

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当时是借生产成本贷原材料吗?结转成本没有。
2025-02-13
你好!需要做一份,证明业务的真实性
2021-07-29
材料领用金额归集到生产成本中,再加上人工和制造费用,就是全部生产成本,如果在产品不留余额,这个合计就是当月的完工成本了,只是需要在各个产品之间分配一下,材料可以根据哪个产品用来分,人工和费用可以按工时或别的标准
2019-08-20
你好; 先去红冲暂估的数据; 按发票实际做; 然后领用部分  调整成本的差异金额   
2023-03-10
你好 ;    8月就做账 :借  预付账款  应付账款贷银行存款 。 原来 4月你是挂了  暂估材料是吗?  
2021-09-10
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