当时是借生产成本贷原材料吗?结转成本没有。
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
老师,有个问题,是这样的,四月买东材料入库了,应付账款,发票一直没有收到,按照价税合计入账的材料,八月又买了一批材料,这次给了上次的应付,给了这次得预付款。后来货到,发票依然没到。发票九月才给了。那么八月的账如何做。这中间,五月领用了原材料,我可能做错了,按照价税合计的那个单价领用的。现在入库分路怎么做了,该如何调整,
老师您好!这是同一批货,货上个月已经领用并结转成本。上个月暂估的时候采购给我的价格有误,这个月发票到了价格有差异,现在数量都领用了,价格差异那么大,表格上我要怎么做好呢?公司没有原材料的管理软件,原材料都是Excel表格做的。
老师,你好,之前1月份暂估入库了一批材料,进的时候是不含税价的,后来知道那个是含税价,所以导致库存多了进项税的金额,可是有一两个商品已经全部出完了,这个要怎么冲库存啊?
老师还是刚才那个问题,那我销售材料这块结转成本,1月份按实际对应的采购价格结转成本,等2月份销售这9.5吨的时候我就不用这边销售了,那边直接结转这批材料成本了。等到月底一块和成品算出来的平均单价结转销售材料的成本
老师其他应付款借方5万,可以直接调成其他应收借方对吧
2025年高铁票还能按金额/1.09*0.09进项抵扣吗
老师您好,电话费发票抬头是员工能报销吗,做福利费,
老师,假如要是1月暂估的分录,5月红冲掉,那账上1-4月是不是要反结账去更改数据
老师您好,之前开出去的纸质发票要冲红,现在没票了,是不是只能再领空白发票做冲红?
老师,医疗有超限额部分允许个人所得税税前扣除不
老师,我想问下,合同里面的商品单价。和开票时候的单价不一样。是否合适?因为客户给我们的清单是他们开给客户的。现在要求我们开的发票必须和他的数量商品名称一致。说是单价我们可以随便改。但是和我们的合同是另外的单价。这个怎么办呢?
老师,产品检测服务费签了技术服务协议交印花税吗
老师好,请问物业公司一般纳税人,给业主办理门禁卡收取门禁卡的收入税率是多少?
物业公司做内帐,涉及很多楼盘的开支,比如一些买菜或者其他的费用(金额不大)只有付款依据,请问在报销时有什么好些的建议呢?
是那个分录,结转成本了
借原材料贷生产成本, 借生产成本贷库存商品 借库存商品, 贷利润分配,未分配利润 这个是红冲的。然后你再重新做做上面相反的。
老师,你要不然帮我看一下我之前做的相关分录,我发给你,然后你看一下怎么红冲,然后再按照正确的怎么写?第一步是领料是借生产成本原材料贷原材料。第二步,完工产品入库。借,库存商品贷,生产成本原材料,生产成本社保,生产成本公积金,生产成本工资,生产成本制造费用第三步,结转成本。借,主营业务成本。贷,库存商品。
你好,我总结一下你写的借生产成本贷原材料,借库存商品,贷生产成本,借主营业务成本贷库存商品。那相反的。借原材料贷生产成本,借生产成本带库存商品没有问题吧?因为这个是跨年了,不是吗?跨年了不能做主营业务成本。 借库存商品贷利润分配未分配利润,这个能看懂吗?截止到现在。
这个可以看懂。然后我就是红冲完了之后做相反分录的时候就是涉及到主营业务成本的时候就是要写利润分配,未分配利润。其他科目还是不变。
对的是的对的是的对的。