你好, 借:主营业务收入 应交税费应交增值税 贷:预收账款
老师你好:上月做了不开票收入借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费—小规模增值税。本月客户要求开票,如何做账
小规模纳税人8月收房租费借,银行存款1000元,贷主营业务收入950,应交税费\\增值税50,那么12月开负数发票1000元,如何做账?
小规模纳税人8月收房租费借,银行存款1000元,贷主营业务收入950,应交税费\\\\\\\\增值税50,那么12月开负数发票1000元,如何做账?
国企广告部,6月有不开票收入1000元 分录借银行,贷预收账款 确认收入,借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税 交税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款 7月份又过来要发票怎么做分录???
新新老师帮忙解答。10月收到是8月收入款(我司开票8月收入),那我应该在8月做:借应收账款,贷主营业务收入(暂估),应交税费-增值税;10月时候做:借:银行存款,贷应收账款。然后在10月:红冲借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-增值税;按发票做账是:借应收账款,贷主营业务收入8月,应交税费-增值税?