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国企广告部,6月有不开票收入1000元 分录借银行,贷预收账款 确认收入,借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税 交税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款 7月份又过来要发票怎么做分录???

2021-09-06 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 17:25

开票,可以不用账务处理的,要账务处理的话 借:预收账款,负数  贷主营业务收入,负数  应交税费-未交增值税  负数 然后 借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税

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快账用户3626 追问 2021-09-06 17:30

不太理解,为啥可以不用账务处理。然后为啥账务处理,只是把确认收入的账务红冲,重新 做?

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齐红老师 解答 2021-09-06 17:31

因为你这个凭证一正一负没有啥影响的

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开票,可以不用账务处理的,要账务处理的话 借:预收账款,负数  贷主营业务收入,负数  应交税费-未交增值税  负数 然后 借:预收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税
2021-09-06
你好,小规模纳税人增值税分录是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 次月缴款时 借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款 注意,是应交税费—应交增值税二级科目,而不是应交税费-未交增值税
2021-04-09
 您好,这个是对的哈,对
2023-02-01
你好; 这个 是做了收入 结转了成本; 同时结转增值税分录吗 
2023-01-09
同学,你好,是属于20年,
2021-04-14
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