你好,不用做账,直接把票附到上个月凭证后面去。
老师你好:上月做了不开票收入借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费—小规模增值税。本月客户要求开票,如何做账
小规模纳税人8月收房租费借,银行存款1000元,贷主营业务收入950,应交税费\\增值税50,那么12月开负数发票1000元,如何做账?
小规模纳税人8月收房租费借,银行存款1000元,贷主营业务收入950,应交税费\\\\\\\\增值税50,那么12月开负数发票1000元,如何做账?
老师,小规模上月做未开票收入,借:银行存款 贷主营业务收入 这个月又开了票,应该怎么做账
前两月收到货款分录做成 借银行存款 贷主营业务收入 本月开了发票 做贷主营业务收入负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)可以吗
老师你好,我们想统计一下年度享受了多少元的进项税5%加计扣除,是只需要计算附表4中第6行的本期实际递减额吗?
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
老师你好,我们是做铝型材加工的,是不可以开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风吗?我们营业范围有金属材料销售?可以来金属制品这一类吗?
老师电子税务局怎么查询有没有享受进项税额的5%加计扣除,是在附表4的第6行本期实际抵减稅额吗?
客户让我们开票,我们也是找别人开的,我们收客户七个点,这七个点的税金怎么记账?我这边开销售单怎么开
老师你好,我们的发票上来的是有色金属压延材*铝型材,客户要求发票开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风,请问这是一个类型吗?可以这样开发票吗?
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录
非盈利社会组织收到民政补助的党建经费怎么写会计分录?
一般纳税人,利润亏损,不结转成本抵扣可以吗
哦,哪填申报表在未开发票里填负数吗?
嗯,是的,未开票负数冲掉
好的谢谢!老师
不客气,满意请五星好评哈。