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老师,本月有人党费多交了100,次月少交100,会计分录怎么做

2025-01-08 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 15:41

同学,你好 比如应该收900,这个月收1000 借:银行存款、库存现金  1000 贷:其他应付款-党费  1000 下个月,应收800,实际收700 借:银行存款、库存现金 700 贷:其他应付款-党费 700

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你好,什么原因需要补税?
2021-12-02
借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
2023-07-21
先将补交的个税计入营业外支出。 借:营业外支出——个税 贷:银行存款 提交税务申报表并获取税务部门的退税。 当收到退税款时,将其计入银行存款。 借:银行存款 贷:营业外支出个税
2023-11-13
你之前的话是不是按照多交的计提的费用,那如果说是这种情况的话,你现在就按照你最终缴纳的金额去计提费用就行了。
2022-11-12
同学你好 挂其他应收款
2021-07-15
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职称:注册会计师,税务师

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