同学,你好 你的意思就是2000冲老板的其他应付款?
老师,比如说发票开一万,员工垫了8000报销,剩下的2000私人转给他了,我这边做账可以直接8000银行存款2000其其他应付吧,相当于这2000老板先个人付了
A公司的员工为B公司垫付了100的快递费,开了B公司抬头的发票,一开始未表明是个人垫付,于是B公司转账给A公司100,A公司报销给员工 那么分录可不可以是如下做法 报销 借管理费用 100贷库存现金100 收款 借银行存款100 贷其他应收款-B 100 借其他应收款-B 100 贷管理费用 100 请问这样是否合适?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师好,分公司的所得税是总公司汇总申报缴纳吗
老师你好!4S店融资购入的试驾车要怎么做账呢?开了机动车发票后要确认收入吗
发票增量,固定资产明细表有模板么
员工出差参加展会,展会上使用的名片、展商证都可以入差旅费吗
纸质高铁票可以自行计算抵扣是什么时候开始的政策?
你好,公司成立后注册资金是20万,5个人投资,但一分别是法人15万元,其他的分别是2万,1万,1万,1万,一开业法人以投资款打进20万元,但当时财务说5个股东要分别打进投资款,所以法人打入公账的20万当时财务入的是其他应付款,,以至于到现在没有投资款进来,这个要怎么办呢,
老师对公补贴试用期职工社保怎么做账
老师你好,请问红字增值税专用发票也需要勾选吗
老师股东出资日期,认缴期限超了,需要变更还是认缴上就可以
老师,年报的租赁费,上个会计填的是房租钱,不包含写字楼的物业费,请问,物业房租费算在办公费里吗?保险费是什么,指公司给员工交的涉高保险吗,包含车险吗?
我的意思是这2000相当于是老板借给公司的钱
同学,你好 哦,那可以的,摘要写清楚就好了