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老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?

2023-12-10 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-10 16:24

您好,这个的话,最后 借 其他应付款  贷 银行存款,你采购的话,做库存商品,没错

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快账用户2436 追问 2023-12-10 16:24

好的老师,我的意思就是说,嗯,我这两张凭证用一个科目来用一个分录来做行吗?就是借库存商品贷银行存款,就是中间不用其他应付款的科目了,这样行吗?

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齐红老师 解答 2023-12-10 16:25

嗯对,这个是可以的,允许的

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快账用户2436 追问 2023-12-10 16:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-10 16:28

不客气的,祝您开心

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您好,这个的话,最后 借 其他应付款  贷 银行存款,你采购的话,做库存商品,没错
2023-12-10
可以的,有这些做附件就行呢
2023-12-10
您好 这样账务处理可以的哈
2023-10-13
1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票,您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议,确保合同金额与实际支付金额一致,并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下,您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据,以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时,需要符合公司内部的报销规定和流程,确保报销手续完备、合法合规。
2023-11-08
对的,是的,是这么做的。
2023-10-03
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