您好,公账必须支付老板薪酬
老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师,你好,帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970。
老板其他公司代买社保,我们公司发工资总共25000。如自己公司购买社保人数1人,老板其他公司代买社保三个人,工资发放代个人部分423.38✖️31270.14,1270.14这部分做工资发放时挂往来其他应付款-老板1270.14吗?计提工资借管理费用25000贷应付职工薪酬25000,发放工资借应付职工薪酬25000贷银行存款23306.48 其他应收账款-代付公司员工个人部分1人 423.38 其他应付款-老板 1270.14对吗?
老师我计提盈余公积,是不是要用利润总额减掉计提的所得税费用再减去计提的增值税,之后的净利润来计提盈余公积啊
老师,想问一下,2024年第四季度我申报的财务报表,跟2024年报不一样有影响吗
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?可以进口部分合并调整,出口部分合并调整吗
我们是预发工资。现在由于某个人的子女教育累计专项扣除发生变动,导致其个税需要比工资表多缴。下个月工资表中扣除这个月的个税需要体现在哪个科目中?
老师,我们有个小额贷款公司,近几年没有业务,账上有一百多万,老板要把现金提出来,有什么合理的方案吗
老师,股东担任另一企业法人该公司有司法案件会连带担任股东的这家企列入负面清单吗
录播课程里有教怎么报税吗?大约在哪一节课里啊,我去学习一下
合伙人提前预付3万的管理费用,年底结算,多退少补,凭证应该怎么写
老师,我们有个公司30万注册资金,法人股占80%,全部到位24万,另外两个自然人各3万全部没到位,对外的帐是亏损,但实际帐是盈利的。帐面净资产是95万多。现在有个人想从法人股东占的80%收购30%的股权,请问如果平价转让实际转让价怎么算?
个税比例是生产经营所得税总额÷扣除抵税吗,如果是合伙人承担个税,那这个比较怎么算合适,是生产经营所得税总额÷扣除抵税(合伙人的)还是生产经营所得税总额÷扣除抵税(职工加合伙人的)